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2015年建工师本级预算安排情况

2016-05-20 10:33:34 来源: 第十一师建工师财务局
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预计2015年建工师行政事业单位部门预算收入安排24765万元,较上年部门预算收入21170万元,增加3595万元,增长16.98%。其中:①兵团预算收入14235万元;②三大集团上缴利润8200万元,同比上年7240万元,增收960万元,增长13.26%;③科技专项收入354万元,与上年持平;④企业集团净资产占用收益1900万元,同比上年5233万元,减收3333万元,减少63.69%。
     预计2015年师本级预算支出24918.97万元,其中:
     一、基建支出小计6958万元,占预算支出总额的27.92% 。
     二、其他专项支出4723.8万元。
     三、上解支出1907万元,占预算支出总额的7.63%。
     四、2015年行政部门经费支出总额2636.53万元,占预算支出总额的10.58%。
     五、事业单位经费支出8693.64万元,占预算支出总额的34.89%。
     1、核定收支、定项补助事业单位经费支出4236.92万元,占预算支出总额的17.01%。
     2、师中小学校经费支出4456.72万元,占预算支出总额的17.88%。
     预计2015年建工师行政事业单位部门预算收入安排24765万元,预算支出安排24919万元,收支相抵结余-154万元,加上年净结余-771万元,当年滚存结余为-925万元。